请问老师,我们这个月红冲的去年12月的发票,请问退税的时候到底是在这个月的申报表上体现还是说需要去修改去年12月份的申报表?
没有快乐了
于2019-10-15 12:10 发布 912次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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这是在这个月申报表体现的
2019-10-15 12:10:34
你好,按正数发票减去负数发票之后的金额填写申报就是了
2018-10-16 15:30:55
你好 开红字发票的月收入 按扣除红字收入的金额申报
2022-03-15 18:33:30
你开了红票,重新开具了正确的蓝票没
2019-11-19 15:06:43
你好,直接录入当月就行的啊
2020-01-08 16:34:08
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