送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-15 14:07

你这个是啥系统,航天还是百望的?

赵卫 追问

2019-10-15 14:09

是销售方给我们开的销售负数发票,不是我们开的

maize老师 解答

2019-10-15 14:13

对方给你们开红字?你之前咋做,现在就科目不变数字是负数

赵卫 追问

2019-10-15 14:18

我们收到的票是销售折让,也就是我们卖车了,厂家给的返利

赵卫 追问

2019-10-15 14:20

销项负数,机动车销售折让   票

maize老师 解答

2019-10-15 14:23

现在就科目不变数字是负数 你之前做固定资产,那现在就做借固定资产 负数 贷其他应付款,负数,要是做存货,那现在就做借库存商品 负数 贷应付账款 负数

赵卫 追问

2019-10-15 14:39

我们是汽贸的,我们在厂家购买的车已经销售了,我做个分录  借:应付账款         贷:主营业务成本      但还有个税额,我不清楚这个税是是进账写负数还是做进账税额转出

赵卫 追问

2019-10-15 14:40

我们是汽贸的,我们在厂家购买的车已经销售了,我做个分录 借:应付账款 贷:主营业务成本 但还有个税额,我不清楚这个税额是进项写负数还是做进项税额转出

maize老师 解答

2019-10-15 14:43

做借主营业务成本,负数 贷应付账款,负数,进项税额转出,正数

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相关问题讨论
你好 冲原来的采购成本
2022-04-15 08:58:01
你好,收到销售返利方,冲减销售成本; 如果对方开具红字发票时,应将进项税金转出. 分录下: 借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税金--应交增值税(进项税额转出)
2020-01-09 11:22:45
是的 要当月入账 然后申报时候做进项转出
2016-04-05 14:23:08
你这个是啥系统,航天还是百望的?
2019-10-15 14:07:09
你好 与收到的蓝字专票一样处理,只是金额为负数
2020-05-22 08:39:30
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