你好,购买的金税盘和服务费当月不抵减时就不用做抵减的分录,借:应交税费-应交增值税,贷:管理费用。是吗?如果不做这个分录,管理费用还是要结转到本年利润吧?
对、
于2019-10-15 15:21 发布 2923次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-10-15 15:23
你好,是的,当月不抵减时就不用做抵减的分录,管理费用可以结转到本年利润 ,只不过管理费用的金额中不包括这480.
相关问题讨论
你好,是的,当月不抵减时就不用做抵减的分录,管理费用可以结转到本年利润 ,只不过管理费用的金额中不包括这480.
2019-10-15 15:23:28
是的,如果不做这个分录,管理费用还是要结转到本年利润吧? 是
2019-10-15 15:22:13
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
是的
2017-04-08 10:42:11
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
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