送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-10-15 15:23

你好,是的,当月不抵减时就不用做抵减的分录,管理费用可以结转到本年利润 ,只不过管理费用的金额中不包括这480.

对、 追问

2019-10-15 15:34

哦,结转了就没有了吧。那下个月抵扣时做分录做 借:应交税费-应交增值税,贷:管理费用。那这个管理费用 月末要结转吧?

立红老师 解答

2019-10-15 15:35

你好,是的,管理费用是月末结转的。

对、 追问

2019-10-15 15:38

老师,建筑装饰行业  付货款 是怎么做分录?  借:工程施工,贷:银行存款?

立红老师 解答

2019-10-15 15:39

你好,这个货款买的是什么

对、 追问

2019-10-15 15:43

对方是混凝土公司

立红老师 解答

2019-10-15 15:44

你好,如果你买的是混凝土,是可以这样做的

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相关问题讨论
你好,是的,当月不抵减时就不用做抵减的分录,管理费用可以结转到本年利润 ,只不过管理费用的金额中不包括这480.
2019-10-15 15:23:28
是的,如果不做这个分录,管理费用还是要结转到本年利润吧? 是
2019-10-15 15:22:13
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
是的
2017-04-08 10:42:11
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
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