老师,因缴费基数调整多收了已经调离人员对方公司的工伤保险,冲减管理费用的账务处理 借:银行存款 300 贷:其他应收款200 管理费用 -100 ,这样对不对
古风之悦
于2019-10-15 16:05 发布 654次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-10-15 16:06
你好 管理费用 贷方正数 不是负数
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你好 管理费用 贷方正数 不是负数
2019-10-15 16:06:44
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1.之前多做了管理费用吗
是的话做第二个或者借管理费用负数借其他应收款
2.费用发生额在贷方用借方负数
2019-06-17 11:38:04
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已重新提问,可以看下后面的重新说的问题
2018-09-25 18:41:39
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你好,应当是 借;银行存款 贷;其他应收款
为什么要冲管理费用呢
2017-03-20 09:36:36
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你好!可以这样操作,但是最好和其他发票一起做,不要单独出现负数。如果金额过大或过于频繁税务局会怀疑你们人为调节利润
2015-11-18 14:48:16
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2019-10-15 16:11
答疑苏老师 解答
2019-10-15 16:13