送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-10-15 16:15

你好!成本分录做红字就可以的

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相关问题讨论
你好!成本分录做红字就可以的
2019-10-15 16:15:58
同学你好 1、建议现查明原因 2、确认是应收账款期初余额不正确,如果实际大于账面价值的. 借:其他应收款----责任人承担部分 库存商品(或原材料) 记账差错或金额、数量计量差错 贷:应付账款 3、确认是应收账款期初余额不正确,如果实际小于账面价值的. 借:应付账款 贷:营业外收入
2020-10-05 11:56:52
这个是需要将原来错误的单据冲红后,再进行结转数量、金额,最后结转成数量、金额余额为0的状态
2018-08-01 09:28:36
你把入库分录调整一下,借产成品借,主营业务成本负数。
2020-04-22 17:17:47
您好 上月暂估的材料,除了凭证做负数冲回。材料入库模块也要做入库红字冲回 那暂估的单价过高,是出库单价高么 导致月末单价为负数
2020-11-12 18:03:21
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