老师,我想问我一下,我们有退货退给供应商,要求我们开红字单,产品必须统一,但是我们开不出来,因为他们之前开票的产品不在一张单据上。票据都还未认证,现在不知道咋个处理。
酷拉
于2019-10-15 16:22 发布 648次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-15 17:30
你们全部退回的吗?
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你们全部退回的吗?
2019-10-15 17:30:14

你好; 你原票都退给对方 了; 对方都不用给你发票的 ; 你退给对方
2022-01-24 11:27:03

本月验票后再正常做账务处理。红字发票,冲销应付账款处理,做进项税转出处理
2018-04-02 20:38:12

你好,过了认证期限是无法开具负数发票冲销的
2017-06-21 11:13:20

你好,不需要的,逾期是不可以开具负数发票的
2017-06-21 10:55:58
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2019-10-15 18:03
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2019-10-15 18:04