送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-10-15 20:21

你好!

我把拆除部分的原值和折旧都另外做账了,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收到的钱我做借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费 

…对的

然后又做了笔借:在建工程 贷:固定资产清理 把固定资产清理的差额做到新的在建工程里,等工程完工再转到固定资产,这样做对吗?

…应该做分录:
借:营业外支出
贷:固定资产清理

落后的蜜蜂 追问

2019-10-15 20:33

但是我们领导的意思是拆除的那批折旧不提了,做到固定资产清理里,因为后续改建要在剩余的固定资产上增加原值,说要把清理的差额转入在建工程,但是我感觉这样做好像不对

落后的蜜蜂 追问

2019-10-15 20:34

什么情况下固定资产清理会转入在建工程里呢

蒋飞老师 解答

2019-10-15 20:37

拆除的部分需要被清理掉了(不再记入在建工程了)

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