- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 你确实多申报了 可以去修改申报表 申请退税 或者申请抵减 退税的流程可能要麻烦些
2019-10-16 09:28:31
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你好!你开红字发票冲减。
2019-06-10 17:14:41
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同学你好,没有合同,是按含税的销售额计算印花税;
2021-12-15 15:54:34
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您好,一般纳税人销售折让,销售退回,申报纳税的时候,直接填写到销售金额栏,冲减销售收入金额就行了。
2018-09-03 23:21:19
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你好!做营业外收入就可以不做出口
2016-10-12 12:08:19
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