各位老师:做分录的时候我把低值易耗品放到了借方,我看这个科目也是不该有余额的,我该怎么处理下一步?余额就是上个月和这个月产生的,都是我做的,在我之前的都结平了的,我下一步需要怎么弄谢谢老师!
圆满富足
于2019-10-16 13:39 发布 1016次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-16 13:40
你领用了吗
借低值易耗品贷银存
这个是入库的,就跟原材料一样的
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购买进来的时候,借:低值易耗品 贷:银行存款
一次摊销法,领用出去的时候,借:XXX费用 贷:低值易耗品
2020-06-04 11:56:52

你领用了吗
借低值易耗品贷银存
这个是入库的,就跟原材料一样的
2019-10-16 13:40:35

购入:借:低值易耗品-在库 贷:现金
出库并摊销一半:借:低值易耗品-在用 贷:低值易耗品-在库
借:费用相关科目 贷:低值易耗品-摊销
报废时:借:费用相关科目5 贷:低值易耗品-摊销5
2018-11-26 17:03:52

小准则他是一级别科目,摊销借管理费用贷低值易耗品
2016-08-20 16:52:04

你好:建议直接走费用吧,借:管理费用 贷:现金
2016-08-02 10:31:21
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