送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-03-17 19:23

如果你需要领用该材料,你可以先按暂估入库处理 
之后次月冲销,然后根据发票进行账务处理

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相关问题讨论
暂估入库每月初都要冲减了,所以你应该冲减暂估入库。
2015-05-28 19:54:58
您好!按360的成本来算。
2016-04-12 15:34:02
你好,没有做凭证吗 ?
2020-03-20 16:57:42
是的,规定是这样操作的
2015-11-10 09:25:13
你好!原分录红字冲回,在按实际发票做凭证就可以
2021-03-29 15:38:14
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