送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-16 15:27

你好,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目
然后按月摊销计入费用核算,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-10-17 14:14

2019年7月付软件服务费9780元,但是受益期限是从2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做凭证 借:长期待摊费用9780,贷:银行存款9780。。。。7月需要再做一个借:管理费用 815 贷:长期待摊费用 815 吗

邹老师 解答

2019-10-17 14:21

你好,是的,是这样处理

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-10-17 14:23

意思是7月需要同时做 借:长期待摊费用9780,贷:银行存款9780。。。。7月需要再做一个借:管理费用 815 贷:长期待摊费用 815 是吗?

邹老师 解答

2019-10-17 14:23

你好,是的,是这个意思

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-10-17 14:24

那做摊销的时候,摘要怎么写比较好

邹老师 解答

2019-10-17 14:26

你好,可以是摊销软件服务费

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-10-17 14:30

可以先暂时放长期待摊,先不摊销 吗,因为我们的利润表费用多,利润表做出来总是亏损的,可以只做借:长期待摊费用  贷:银行存款   这一笔吗

邹老师 解答

2019-10-17 14:33

你好,不可以,不能因为亏损就不摊销,也不能因为盈利很多就多摊销的

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你好,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目 然后按月摊销计入费用核算,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2019-10-16 15:27:06
借管理费用贷银存 借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2019-02-27 16:22:31
借;其他应收款 贷;银行存款 借;应付账款 贷;其他应收款
2018-11-08 10:54:35
你好,购入的借管理费用贷银存,全额抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2018-10-18 15:12:11
你是替公司支付服务费吗
2018-12-05 14:57:31
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