送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-10-16 15:33

你好,要把这进行冲减费用

Choi 追问

2019-10-16 15:45

那之前抵扣的不用调整了,以现在收到发票来调整,对吧

Choi 追问

2019-10-16 15:45

之前摊销,刚打错字了

佟老师 解答

2019-10-16 15:47

借;应交税费-进项税额
贷:费用

Choi 追问

2019-10-16 17:59

我之前是在长期待摊费用。

佟老师 解答

2019-10-16 18:36

如果你没摊销就冲长期待摊费用

Choi 追问

2019-10-16 19:00

已摊销,那这个费用要冲减,待摊费用需要调整吗?还是一次性冲减费用后,长期待摊费用不变?

佟老师 解答

2019-10-16 19:03

长期待摊费用也相应减少,总额减少了,所以同时调整了

上传图片  
相关问题讨论
您好!你之前是按500万摊销的吗?
2019-10-11 16:23:42
您好,您进项税已经抵扣,费用如果不做账的话。那这个进项税就没办法做到账里了。 所以抵扣的当月应该入账了。
2019-08-27 19:27:44
您好!费用和这个增值税没关系,费用一般是跟利润有关。
2016-05-09 09:28:36
你好,必须是专票才可以抵扣的。
2019-09-26 10:48:37
可以的 借费用,进项贷其他应付款
2019-04-25 15:08:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...