老师,请问我司有笔500万的正在摊销的费用,我司是分期付款,对方公司这个月开了100万的进项发票给我司,我司已抵扣税款,请问之前摊销的费用需要调整吗?-之前是按500万摊销了。
Choi
于2019-10-16 15:31 发布 680次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-10-16 15:33
你好,要把这进行冲减费用
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您好!你之前是按500万摊销的吗?
2019-10-11 16:23:42
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您好,您进项税已经抵扣,费用如果不做账的话。那这个进项税就没办法做到账里了。
所以抵扣的当月应该入账了。
2019-08-27 19:27:44
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您好!费用和这个增值税没关系,费用一般是跟利润有关。
2016-05-09 09:28:36
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你好,必须是专票才可以抵扣的。
2019-09-26 10:48:37
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你好,一般12月的发票在次年的第一季度可以报销使用的。要是属于21年的成本费用,需要用以前年度损益调整来做
2022-02-15 10:31:14
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