一般纳税人增值税报表中,本月开具普票税额为52710.59也就是销项税额,进项抵扣税额为14131.82,在此申报表中应抵扣的税额为:14131.82,为什么实际抵扣税额却为;52710.59.实际抵扣税额为啥是销项税?这个不太理解
~丁丁~
于2019-10-16 15:53 发布 948次浏览
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路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-16 16:00
你好,你能拍个照片看下吗?
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你好,你能拍个照片看下吗?
2019-10-16 16:00:48
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抵扣不完的留底啦,不用抵扣。
2020-04-15 16:51:17
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您好,73.28要填在表二本期进项税额明细的第8b栏“其他”和第10栏“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”这两个栏次,金额和税额要分开填写,填写在这两个栏次后,进项税额合计就包括了73.28,主表里就会自动扣减掉73.28.
2020-06-28 12:01:23
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您好,抵扣的旅客运输服务73.28,要填写在表二本期进项税额明细表里的,第8b栏和第10栏,这样进项税额合计里就包括73.28,主表里也自动包括了73.28.
2020-06-28 11:59:29
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这里的二项费用指的是哪两项增值税啊?
2018-08-06 14:57:58
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