- 送心意
小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
2019-10-16 16:48
你好,这个现在没有这个待摊费用科目,全部作为管理费用,借管理费用-差旅费,管理费用-办公费,贷银行存款,
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你好,这个现在没有这个待摊费用科目,全部作为管理费用,借管理费用-差旅费,管理费用-办公费,贷银行存款,
2019-10-16 16:48:35
你好,涉及到现金收支就要做
2020-01-19 13:15:30
收到财政补贴时,
借:银行存款
贷:专项应付款—财政拨款
在进行技术改造使用该项专款时,如果是用于购买固定资产
借:固定资产(或者在建工程)
贷:银行存款(应付账款,其他应付款)
如果是用于费用的发生使用,
借:管理费用—工资
贷:银行存款
在技术改造完成时,将专项应付款转出
借:专项应付款—财政拨款
贷:资本公积
同时做资产的结转
借:固定资产
贷:在建工程
2019-01-21 10:50:31
你好,我们单位是这么做的,借,单位管理费用 贷:财政拨款收入,同时,借:行政支出 贷:财政拨款预算收入
2019-10-15 12:25:52
你好!
借:业务活动费用(或单位管理费用)
贷:银行存款
预算会计做分录
借:行政支出
贷:资金结存…货币资金
2019-10-18 06:05:44
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雪儿贝贝 追问
2019-10-16 16:50
小洪老师 解答
2019-10-16 16:51