就是有一个员工是从另外一个公司调动过来我们公司,是同属于一个母公司的,她的七月份五险之前的公司给她交了,但是7月份的工资在我们公司发,然后发的工资也扣了她个人缴纳的部分,然后将公司缴纳的部分交给了她之前的公司,像这种情况,应该怎么做分录呢?然后领导说应该有三个分录,但是我只想到计提跟支付,真的求指导
陆
于2019-10-16 18:37 发布 683次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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您好,您其实是相当于是总公司代缴的,您自己交的时候是贷银行存款,这样的话就是其他应付款,但是您没有交费的有效证据,除非总公司给您开具
2019-10-16 20:22:50

你好,这种情况不涉及母公司,子公司和往常一样计提A员工的工资即可。
2021-11-10 20:14:37

你好
是投资,还是相当于白给的
2018-05-09 12:01:07

您好
计提时:
借:税金及附加-水利建设基金
贷:应交税费-水利建设基金
缴纳时:
借:应交税费-水利建设基金
贷:银行存款
2019-12-12 12:55:27

你好!
A公司:借:其他应收款 3600 贷:银行存款 3600
B公司:借:银行存款 3600 贷:其他应付款 3600
A合并报表抵销分录:错:其他应付款 3600 贷:其他应收 3600
2018-01-24 06:54:12
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