送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-10-17 10:02

你好,正常现在应该做借:固定资产  贷:实收资本才对。

A 梦啊 追问

2019-10-17 10:04

关键这样做的话,再把这个固定资产价值以现金形式转公户投资款内账凭证咋做

A 梦啊 追问

2019-10-17 10:06

所以最好是固定资产不入账行不?

A 梦啊 追问

2019-10-17 10:06

我也不大明白

小云老师 解答

2019-10-17 10:07

这是两回事啊,你收到投资肯定要体现实收资本增加,到时候你现金转公户借:银行存款  贷:库存现金

A 梦啊 追问

2019-10-17 10:11

那如果大股东汇私户投资款,暂时周转,以后私户投资款转公户实收资本,那么,内账收到和转出的凭证咋做

小云老师 解答

2019-10-17 10:16

股东自己汇钱进去就借:银行存款  贷:实收资本,你们是内账,如果你老板同意的话其实就可以不做固定资产入账了,因为本身你也是当做用股东的资金投进去的

A 梦啊 追问

2019-10-17 10:32

()如果你老板同意的话其实就可以不做固定资产入账了,因为本身你也是当做用股东的资金投进去的:),你说的是刚才的无票固定资产投资吗?那可以咋入账怎么

小云老师 解答

2019-10-17 10:35

是说的那个固定资产,因为虽然你收到了实务,但是形式上其实是由股东以资金形式投入,所以在账上来说可以直接以收到资金投资的形式做,就到时候打钱直接借:银行存款   贷:实收资本

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你好,正常现在应该做借:固定资产 贷:实收资本才对。
2019-10-17 10:02:08
你好 借,固定资产 贷,其他应付款 借,其他应付款 贷,银行存款
2020-07-30 11:01:33
你好,这个是没有问题的,内张自己看明白老板看明白就行
2019-10-16 16:31:42
您好,退出时其他应付款处理,借;其他应付款,贷:固定资产清理,来处理吧。
2018-05-17 23:20:18
您好,其他应付款应该是可以添加的
2019-12-17 21:31:55
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