送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-10-17 10:01

你好,你修改一下分录
借:管理费用-480
贷:应交税金-增值税(减免税额)-480
借:本年利润-480
贷:管理费用-480

香菇凉 追问

2019-10-17 10:03

那我可以做借应交税费,借管理费用负数吗

月月老师 解答

2019-10-17 10:13

你好,也是可以的,没问题的。

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相关问题讨论
是的,借 应交税费—减免税款480 贷 本年利润480
2019-11-06 17:55:47
你好,你修改一下分录 借:管理费用-480 贷:应交税金-增值税(减免税额)-480 借:本年利润-480 贷:管理费用-480
2019-10-17 10:01:35
你好,是的,是这样做结转到本年利润的分录的
2018-05-04 16:01:03
您好,您年末结转损益的时候,没有把贷方的管理费用结转到本年利润科目吗
2020-01-12 16:30:22
不是的 结转 借;管理费用490 贷;本年利润
2016-10-11 14:10:17
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