送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-10-17 10:01

你好,你修改一下分录
借:管理费用-480
贷:应交税金-增值税(减免税额)-480
借:本年利润-480
贷:管理费用-480

香菇凉 追问

2019-10-17 10:03

那我可以做借应交税费,借管理费用负数吗

月月老师 解答

2019-10-17 10:13

你好,也是可以的,没问题的。

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