5月购买的设备,6月收到调试安装好了,还有尾款未付清,发票需要等尾款付清了在开发票。一直没有入固定资产,现在到9月份有开始使用,请问要怎么进行账务处理
哭泣的电灯胆
于2019-10-17 11:33 发布 1017次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-10-17 11:36
你好安装完毕后 次月就要开始折旧了 5月做在借预付账款贷银行存款 借建工程贷 预付账款 应付账款 6月做借固定资产贷在建工程 7月开始折旧的 付款后走借应付账款贷银行存款
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你好安装完毕后 次月就要开始折旧了 5月做在借预付账款贷银行存款 借建工程贷 预付账款 应付账款 6月做借固定资产贷在建工程 7月开始折旧的 付款后走借应付账款贷银行存款
2019-10-17 11:36:07

借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产
借;银行存款 贷;固定资产清理
借;固定资产清理 贷;营业外收支
2015-11-15 15:20:57

借;固定资产 贷;银行存款等科目
你好,你 可以做无票购进固定资产处理
2018-01-31 17:08:38

可以的,借:固定资产清理,累计折旧贷:固定资产;借:银行存款,贷:固定资产清理,应交税费,营业外收入
2017-12-05 09:42:40

保险返点 计入营业外收入
2019-04-23 14:39:43
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