- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 计入借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款等
2019-10-17 15:54:01
借原材料贷应付账款,发出做借主营业务成本贷原材料
2020-05-18 06:49:01
借销售费用贷主营业务收入应交税费
2019-07-29 14:43:03
借:银行存款200
其他应收款 40
贷:预收账款 200
合同负债 40
2019-05-03 11:12:13
借银存500,销售费用200贷预收
借预收100贷主营业务收入应交税费
2019-08-13 13:53:44
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