送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-18 08:18

你好同学,首先,建议你不要接手这个账,因为会弄的很辛苦
其次,你可以请会计师事务所帮忙整理这个账
再次,你可以跟老板讲,你只能接着做,前面的账跟你没有关系

繁华 追问

2019-10-18 08:27

推不了,除非不干这份工

繁华 追问

2019-10-18 08:28

这是老板的另外公司,我们公司本质是建筑

繁华 追问

2019-10-18 08:29

而且他非要我除前期账务,后面再

繁华 追问

2019-10-18 08:29

看是怎样

王超老师 解答

2019-10-18 08:32

你好同学,这个实际上是给你出了一个难题,因为会计师事务给企业整理账务,是按照300-800元/月的标准收费的

繁华 追问

2019-10-18 08:35

嗯,老师我该怎么做啊!

繁华 追问

2019-10-18 08:36

没思路

王超老师 解答

2019-10-18 08:38

你好同学,首先你需要把银行存款与银行的对账单相核对,然后跟你们的出纳核对现金余额

繁华 追问

2019-10-18 08:41

好!要注意什么吗!接下来又要怎样

王超老师 解答

2019-10-18 08:44

要注意余额啊,特别是银行存款,一分钱都不能差的,现金如果金额不大,就把账改成实际的数字。如果金额大,要查出是什么情况,这边就是一个大的工作量了

繁华 追问

2019-10-18 08:46

好,接下来怎样

王超老师 解答

2019-10-18 08:48

接着是实收资本,要跟你们的验资报告上的数字一样

繁华 追问

2019-10-18 08:53

哦,知道!还要怎样

王超老师 解答

2019-10-18 08:55

接着就是非常大的工作量了
需要你把应收账款,预收账款,应付账款,预付账款跟销售商/客户一个个的对上,如果不能全部对上,那么大额的也要对上

繁华 追问

2019-10-18 08:59

晕!还要怎样

王超老师 解答

2019-10-18 09:40

接着是要核对其他应收款和其他应付款。到了这边其实已经接近尾声了,在之前有差额的部分放到其他应收款或者其他应付款里面。

繁华 追问

2019-10-18 09:42

好的,老师按你的步骤做,谢谢!

王超老师 解答

2019-10-18 10:09

不客气

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你好同学,首先,建议你不要接手这个账,因为会弄的很辛苦 其次,你可以请会计师事务所帮忙整理这个账 再次,你可以跟老板讲,你只能接着做,前面的账跟你没有关系
2019-10-18 08:18:58
你好,主要是凭证,报表,申报表,申报密码等
2016-09-23 09:36:21
之前凭证 明细账,总账,纸质和电子版 申报密码,申报资料,之前申报信息,都需要对方打印发给你们
2020-04-04 12:58:50
做完账就出具报表 下个月就是申报,做账,出具报表,会计大概就是这些工作
2016-06-18 18:43:10
找出对应的原始凭证把之前做的不对的在这个月调整
2019-06-14 12:59:48
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