我们单位是国企,主要做旅游方面的业务,财政为支持公司发展,公司员工的工资是财政拨款然后发工资,包括五险一金,请问老师收到财务拨款应该怎么做分录?这部分拨款用交企业所得税吗?
天道酬勤
于2019-10-18 08:16 发布 2339次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-10-18 08:37
你好!
借:银行存款
贷:营业外收入
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你好!
借:银行存款
贷:营业外收入
2019-10-18 08:37:32
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
计入了费用,就可以抵扣所得税
2017-04-13 14:55:04
计提时
借:所得税费用
贷:应交税费-企业所得税
缴纳时
借:应交税费-企业所得税
贷:银行存款
2020-01-08 14:56:59
您好
季度有利润 需要预缴的时候也要计提的
2022-05-27 20:53:09
您好,若不考虑递延所得税,您当期(1-4季度+汇算清缴)计提的应交税费应交企业所得税等于您企业所得税汇算清缴纳税申报表应纳税额,则无需做分录。
2020-06-06 17:43:52
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蒋飞老师 解答
2019-10-18 08:37
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2019-10-18 08:42
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2019-10-18 08:58