送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-10-18 14:14

你好,不是的,当如果这笔费用当时就付款了,就不用通过往来了,如果当时没有付款,说明我们欠别人钱,以后要还,所以计其他应付款或应付账款,才付走往来。

灵希月 追问

2019-10-18 14:23

当时是指付款日期和发票日期一致吗?那如果是当月可以吗

立红老师 解答

2019-10-18 14:34

你好,正常是一致的,也可以在费用发生时不做处理,付款时再一起做,这样就不能过往来账,但这种情况只能是费用发生和付款在一个月内。其实我不建议这么,因为这需你记住哪笔付款了,哪笔没付款,如果多了,可能会乱。所以还是只要费用发生只要没付款,就先挂在往来账上。

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你好,不是的,当如果这笔费用当时就付款了,就不用通过往来了,如果当时没有付款,说明我们欠别人钱,以后要还,所以计其他应付款或应付账款,才付走往来。
2019-10-18 14:14:24
你好,属于今年的,在今年暂估就可以了。
2021-12-27 15:38:06
税局查到为啥你们要转账给别人咋办呢?
2022-11-02 10:40:41
金额大的你可以按月分摊的,小的直接做费用
2019-07-10 16:18:31
你好,代其他公司付的款项是通过往来科目核算,不可以计入费用的 借;其他应收款,贷;银行存款等科目
2019-12-27 11:33:26
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