送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-18 14:56

这个只有这个金额么,你这个是几时公司,几时开始有业务,没有存货么,固定资产么,往来都没有么?

1173454306 追问

2019-10-18 14:58

6月份有一笔业务,月末余额2000元,其余都没有。原来没有建帐,我是9月接手,小规模的,我从7月建帐。这笔怎么处理。是用你们快

maize老师 解答

2019-10-18 14:59

那你咋来来的钱,股东存入么,那就做借银行 贷其他应付款

1173454306 追问

2019-10-18 15:00

6月份收

maize老师 解答

2019-10-18 15:01

借银行 贷其他应付款 期初其他应付款也需要设置1000

maize老师 解答

2019-10-18 15:01

借银行 贷其他应付款 期初其他应付款也需要设置2000

1173454306 追问

2019-10-18 15:02

6月份的收入,你那个快帐又不能改月份,做7月又要还

maize老师 解答

2019-10-18 15:02

,期初建账那个填写银行2000 其他应付款2000

1173454306 追问

2019-10-18 15:03

挂往来,这笔钱怎么

maize老师 解答

2019-10-18 15:04

要不你期初建账咋平?

上传图片  
相关问题讨论
这个只有这个金额么,你这个是几时公司,几时开始有业务,没有存货么,固定资产么,往来都没有么?
2019-10-18 14:56:03
是的。。。。。。。。。。
2017-07-18 09:40:01
你好!损益类科目是不可以有余额的,只有发生额
2020-07-12 07:02:04
你的软件公式有问题吗
2019-12-23 15:01:54
你好同学,这个应收账款的这个对应的客户是需要你自己手工录入的,你找到科目,在科目里面录入应收账款的二级科目。
2022-05-15 14:29:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师好,我咨询一下,我司是挂靠总A总包公司承接了工

    一、关于您公司1月的账务处理 支付320万给A总包 借:其他应收款 - A总包 320万 贷:银行存款 320万 这里将支付的款项先计入其他应收款,因为本质上是代A总包支付给供应商,后续会从抵账的厂房价值中进行相应抵减或结算。 对于厂房抵工程款 虽然尚未签订销售合同,但基于四方协议,可做如下账务处理: 借:其他非流动资产 - 待转厂房(暂估) 2000万 贷:应收账款 - 业主 2000万 将应收业主的工程款转为对厂房的暂估入账,因为目前厂房还未实际完成产权转移,先通过“其他非流动资产 - 待转厂房(暂估)”核算。 二、代收工程款不成立 在这种业务模式下,您公司并不是代收工程款。代收工程款是指一方代另一方收取业主支付的工程款,然后转付给实际施工方等。而这里是业主以厂房抵付欠您公司(通过A总包承接工程关系)的工程款,您公司是工程款的收款方,只不过采用了厂房抵款的特殊形式,且后续委托子公司持有厂房,所以代收工程款的概念不适用。 三、关于厂房状态 目前厂房产权仍在业主名下,虽然四方已签订房抵工程款协议,但由于还没有签销售合同,也未完成产权转移手续,在法律意义上,厂房所有权尚未发生变更。 四、子公司的账务处理 子公司B目前仅涉及未来支付厂房尾款300万的义务以及后续持有厂房的相关处理。 协议签订时暂不做账务处理:因为尚未实际发生资金支付和资产转移,所以在签订协议时,子公司B的账面上不需要做记录。 后续支付尾款时 借:其他非流动资产 - 厂房 300万 贷:银行存款 300万 待厂房产权转移至子公司时 借:固定资产 - 厂房 2300万(假设此时可以确定完整入账价值) 贷:其他非流动资产 - 厂房 300万 其他应付款 - 母公司 2000万 这里贷记“其他应付款 - 母公司”2000万,是因为子公司相当于承接了母公司抵账而来的2000万厂房价值部分的债务关系 。后续再根据与母公司的具体结算情况进行处理。

  • 老师,合作社收到政府补助款、支付的田租,人工怎么

    你好这个补助款是有没有必须专款专用。

  • 如何取消速达4000凭证隔月登帐(就是我要取消12月

    附件已上传,请查收!

  • 老师好,老板直接用自己对私的银行卡支付了供应商

    你好,可以的,你做个股东会决议同意再转股就可以了。

  • 您好,请问A公司全资控股了B公司,A投资B-100万(长期

    你好,不是,是取得投资收益。

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...