安的软件是从一月建账,现在三月了,而且以前的税都报了,不是还要期初数吗?去年的账年底没有结,只是七八月做过账,在后来就粘贴发票,没有分录。今年应该怎么建账?
咩咩
于2016-03-19 10:55 发布 921次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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把去年剩下几个月的分录补上,然后把今年的业务接着后面进行账务处理就是了
2016-03-19 14:05:50

你好同学
借:银行存款 贷:预收账款
以后再开发票时再确认收入冲预收账款 。
2020-06-03 09:49:13

你好,有的软件有一个反结账的按钮
有的是需要按住ctrl+结账按钮才可以反结账
2020-01-10 20:19:29

1、以“财务主管”身份进入
2、点击系统管理”——“数据修复”,一个月同样的动作要做2次,一次取消月结,一次取消记账。
3、取消审核(谁审核谁取消,制单审核不能为同一个人)
4、修改凭证后,重新记账。
2021-03-12 23:36:10

您可以利用“数据修复”工具将本期已记账的凭证恢复成未记账的状态,然后再“取消审核”就可以按您的要求进行删改操作了
2021-03-13 00:19:51
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