送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-10-18 17:47

按照权责发生制  应该属于2018年的业务

淡然的凉面 追问

2019-10-18 17:49

那我收到这张发票应该怎么处理,是直接贴到2018年后面做附件,还是在2019年做账?

轶尘老师 解答

2019-10-18 17:56

正确的做法是2018年确认暂估  然后发票来了之后进行调整

淡然的凉面 追问

2019-10-18 18:32

在2019年里面调整吗?

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算入2018年,18年所有权已经转移,库存也要减少
2019-10-18 16:42:07
按照权责发生制 应该属于2018年的业务
2019-10-18 17:47:15
需要在15年暂估这笔费用 借XX 贷应付账款暂估 这样16年到票才可以
2016-01-04 10:18:12
你好!可以的,操作没问题
2024-09-13 10:49:31
 你好 ;  你去年没有做分录的话;那你这个 要走借以前年度损益调整贷 预付账款  ; 看你去年是不是走的借预付账款贷银行存款。   结转 :借  利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   
2022-04-01 14:44:12
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