1.进项税额期末有留抵,那么应交税费—进项税明细科目有余额吗?2,我做的是所有进项税额全部转入出到了借:应交税费—未交税费 贷:应交税费—应交增值税—进项税 对吗?3.我们公司三季度只有进项税留抵5640.82,还有所得税5676.8元,为什么资产负债表中的应交税费是35.99元。我怎么自查自纠。
缘,蓝欣
于2019-10-18 19:03 发布 1145次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-10-18 20:21
您好,1、进项税额不应该有余额,2、应该是结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),借:应交税费—应交增值税(转出未交增值)税 贷:应交税费—应交增值税(进项税 额)3、这是这两个税种的金额抵了,
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你好 需要在负债表里面填写的
2020-04-22 16:26:20
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您好!是的。在资产负债表上面就是负数显示了。
2017-06-08 14:35:35
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如果你是应交税费—应交增值税的借方余额,放入其他流动资产列示
2018-12-29 10:03:03
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你好,看不到你题目的全部内容。
2017-07-13 23:06:38
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你好!根据应交税费一级科目的余额填写资产负债表。
2020-05-13 16:54:35
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