送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-10-19 08:39

你好,借主营业务成本  贷其他应付款或应付账款

Double No 追问

2019-10-19 08:42

老师,那票回来后就又怎么样做啊?相反吗?

徐阿富老师 解答

2019-10-19 08:45

你好,先红字冲红这个分录,再按照发票入账

Double No 追问

2019-10-19 14:29

老师,计提是还没有发生的吧

徐阿富老师 解答

2019-10-19 14:36

你好,计提是应该在本期承担的支出但没有付款或没有开票的支出

Double No 追问

2019-10-19 14:37

老师,那我科目后面需要加明细吗?

徐阿富老师 解答

2019-10-19 14:38

你好,原来有明细的计提也要,否则不用

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相关问题讨论
你好,借主营业务成本 贷其他应付款或应付账款
2019-10-19 08:39:38
你好 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
2022-02-18 09:56:21
借主营业务成本 贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷应交税费个税。
2021-07-05 18:43:48
您好 发票来了把前面的分录红冲 然后根据发票再写蓝字分录
2020-04-08 15:22:05
您好,借:主营业务成本,贷:其他应付款-总部。
2018-07-04 16:49:43
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