送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-19 11:13

你好,你账面之前是有其他应收款,还是其他应付款挂账呢?

李阿静 追问

2019-10-19 11:17

之前账面上这个股东收付都未挂账,直接做了提现和存现

邹刚得老师 解答

2019-10-19 11:21

你好,那之前没有挂账的情况下,股东付款给公司就需要通过其他应付款核算的

李阿静 追问

2019-10-19 11:25

好的,那公司付款给股东是冲掉其他应付吗?

邹刚得老师 解答

2019-10-19 11:35

你好,如果先收到向股东借款,之后偿还给股东,偿还的时候是冲销其他应付款的

李阿静 追问

2019-10-19 11:38

这边是从17年1月开始做,1月的银行回单是先付给股东,之后月份的股东再还款

邹刚得老师 解答

2019-10-19 11:43

你好,那就这样做分录
1月的银行回单是先付给股东,借;其他应收款,贷;银行存款
之后月份的股东再还款,借;银行存款,贷;其他应收款

李阿静 追问

2019-10-19 11:45

好的,谢谢老师

邹刚得老师 解答

2019-10-19 11:52

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,今后需要退回,就应当通过其他应付款核算的
2018-12-10 16:16:56
您好,两种分录没有区别,都是可以的。
2020-06-11 23:08:05
你好,你账面之前是有其他应收款,还是其他应付款挂账呢?
2019-10-19 11:13:23
如果是收到应收未收的款 应该是按你的写的分录来做借方银行贷方应收账款
2018-11-01 09:32:26
你好,一般是挂其他应收款科目
2023-06-10 10:11:47
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