6月18日有员工离职,这18天里面,实际出勤10天,节假日 问
同学你好 应出勤天数是多少天 答
老师,我们现在有一客户,他转账是一个公司,让我们开 问
你好,有这种三方协议是可以的。是行得通的 答
老师,中级报名,工作单位写现在的单位,到时三科过了, 问
同学,你好 嗯嗯,可以的 答
老师应收票据负数余额往哪里调? 问
什么原因出现了负数,这个不会出现负数的。 答
老师,现在销售固定资产原值10万元,之前已经一次性 问
你好,同学。努力解答中,稍后回复 答
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老师,公司预收了一笔款,其实是同一个老板转账,但是银行回单上这笔款写的是材料款,我是做成预收账款还是其他应付款,因为以后还是要退回的,我转账的那家公司是做预付还是其他应收款也
答: 你好,今后需要退回,就应当通过其他应付款核算的
银行回单,付款人是本公司名字,收款人是个人,这情况,到底是,借,其他应收款,贷,银行,还是做 借 其他应付款 贷,银行搞不懂,到底做那种分录才是正确的?
答: 您好,两种分录没有区别,都是可以的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师这个往来要怎么调,个人借款,用了其他应收款跟其他应付款,每次核算费用是贷其他应收款,其他应付款也做个几笔,借其他应付账款,贷银行存款,现在是负数三万多,其他应收款不知怎么的,贷方只有费用225101.28借方是204731.65加上其他应付负数金额是31123.17还加上其他应收有期初余额14590.65共计250445.47这么算也是员工欠公司的呀?怎么调账
答: 你好!这要看原始凭证,看看复数产生的原因。才能决定如何调整。
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