老师好,请问劳务派遣工资,有销售,有安管,需要走应付 问
你是接受劳务派遣吗? 答
国有企业收到上级单位返还的党建经费,应该如何做 问
账务处理 收到时:借:银行存款 - 党建经费专户,贷:其他应付款 - 上级单位党建经费返还。 使用时:借:其他应付款 - 上级单位党建经费返还,贷:银行存款 - 党建经费专户。 账套选择 可共用账套,通过在会计科目下设置明细科目区分行政费用和党建经费。 也可单独建账套,要设完整会计科目体系,但会增加管理成本和工作量 答
您好老师,公司房产卖了,怎么做分录 钱老板那儿,没到 问
你好嗯,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:其他应收款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理 答
老师好 城镇垃圾处理费--人60元 这个申报有什么 问
没优惠 ,按照企业实际申资的报工资薪人数申报 答
如果已经开的1%税率,是错的吗 需要红冲吗 问
你好,你开的是什么类型的发票?小规模可以开1%发票 答
你好,申报专项资金中有部分是自筹资金,支付是自筹时是借:在建工程 还是借:其他专项应付款-自筹资金,贷:银行存款?因签订合同时我没有作财务处理
答: 支付是自筹时是借:在建工程 ,贷:银行存款,
政府补贴款,发放下来,并且使用了,最近查账发现之前的会计做的账是借 在建工程 贷银行存款。可是专项应付款的账上还有钱,实际上这钱已经用完了。这个该怎么处理呢?
答: 借;专项应付款 贷;营业外收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
在建期间,比如专项应付款帐上有100万元,现在支付部份工程款从收到专项应付款里支付50万元分录这样做: 借:在建工程 货:银行存款 但专项应付款应该怎么结转出这50万?和应该什么时候结转出来呢?
答: 借;专项应付款 贷;营业外收入 发生相关支出的时候结转
安静的夕阳 追问
2019-10-20 21:40
庄老师 解答
2019-10-21 06:08