- 送心意
刘利老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-20 22:26
计提工资时只做财务会计账务处理。实际发放时做预算会计账务处理。计提时借:单位管理费用 贷:应付职工薪酬 。实际发放时借:事业支出 贷:资金结存。
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计提工资时只做财务会计账务处理。实际发放时做预算会计账务处理。计提时借:单位管理费用 贷:应付职工薪酬 。实际发放时借:事业支出 贷:资金结存。
2019-10-20 22:26:14
借:单位管理费用9000 其他应收款1000 贷:财政拨款收入10000
2019-04-18 12:45:50
计提
借:业务活动费用等
贷:应付工资
发放
借:应付工资
贷:银行存款
其他应交税
借:事业支出
贷:资金结存
2020-04-08 16:33:20
借单位管理费
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷财政补助收入
其他应付款
借事业支出
贷财政补助预算收入
2019-07-22 13:46:18
是的,就是这个科目的,同学
2020-01-04 12:46:13
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