老师 暂估在建工程预转固 借:在建工程 贷:应付账款(暂估) 收到发票后 借:在建工程(红字) 贷:应付账款(暂估) 借:在建工程 应交税费 贷:应付账款 最后转固后在建工程是负数是什么原因?负数其实就是税费,因为做暂估时是不含税的,应该怎么处理?
雪白的楼房
于2019-10-20 23:18 发布 3384次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

你转的时候是按哪个金额转的?
暂估还是后面的?
2019-10-21 00:12:20

您好
请问您可以带入数据写一下么
2021-06-30 16:56:38

您好!这个工程是给你们公司做的吗?
2020-01-15 21:35:44

你好你这里材料最终是计入在建工程
你这里处理不太对
2022-07-10 16:53:06

收工程发票;借:在建工程
应交税费
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
上述分录正确。当然上述的应付账款可以不用
2017-06-29 17:19:29
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