送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-10-21 11:51

借:应付账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品

好好的 追问

2019-10-21 11:53

没开票

好好的 追问

2019-10-21 11:54

我们公司是建筑公司

江老师 解答

2019-10-21 11:55

没有开票,也是这样的做分录,属于无票的销售收入

好好的 追问

2019-10-21 11:58

不懂

好好的 追问

2019-10-21 12:00

我主营业务收是13700元,应付多少呢,

江老师 解答

2019-10-21 12:01

就是分录是一样的。不管开不开票,都是这样的分录

好好的 追问

2019-10-21 12:03

应付38000   _  主营业务收入13700=24300元这个数怎么入账

好好的 追问

2019-10-21 12:04

老师我是低数啊

江老师 解答

2019-10-21 14:12

做会计分录进行入账处理,最后是差额计入了本年利润

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借:应付账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-10-21 11:51:03
您好!是借:在建工程-工程物资,贷应付。
2016-04-07 15:03:17
你好,可以开具工程的名称
2019-10-15 14:40:46
进口,免征进口环节的税金,在区内销售,免征销售环节的税金;其会计分录为:   借:应收账款等    贷:主营业务收入
2022-11-29 18:57:48
这还不简单,应收冲应付嘛,你收到了他的货 ,就是挂应付账款;而他欠你钱是应收账款,都做进去然后应收应付对冲就好了。
2016-01-28 10:39:09
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