我们是做消防工程的,跟甲方签订合同5月到10月完工,然后我们就进场了。在5月份我们买了很多材料,有辅材,主材,工具等,但是都没有开票,下月升为一般纳税人在开票,并且都是现金支付,那我5月份要怎么做账
碧蓝的高山
于2019-10-21 13:26 发布 756次浏览
- 送心意
逸仙老师
职称: 中级会计师,税务师
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5月份可以先暂估入库,等6月回来发票再把暂估冲回,按票上数字下账
2019-10-21 13:35:10
1.借 应收票据 贷 其他应付款
2.支付老板的钱 借 其他应付款 贷 银行存款
2015-12-07 11:29:02
借;库存现金 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
2018-02-28 15:23:05
您好,内账处理吧。外账不好处理啊。
2017-09-05 22:03:30
你好,可以的,你这个现金金额不要太大。
2022-01-27 11:31:35
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