- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好!那个是对的数据
2019-10-22 09:25:58
你好,作废的发票不需要做分录的
2019-11-20 09:05:38
这个需要输入期末数=新系统期初,本年累计发生额 ,年初数=2019.12月期末数
2020-06-15 12:22:58
对啊,这个相当于你系统里面的期初
2019-05-27 17:37:05
你好同学认证不做分录的同学,如果说你拿到发票没记成是进项,借:应交税费-应交增值 税(进项)贷:应交税费-待认证进项
跨月报销你当成是报销 月的发票没事的, 同学。
2020-07-01 11:24:13
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