老师,进出口公司,对方开来的,我们支付的过磅费、仓 问
你好商贸的不可以 答
老师,红豆 一般纳税人开票,赋码得赋在什么上面 问
选择税收编码干豆的那个 答
原分录:借:应收账款 1 贷:应交税费-销项税 1现在 问
你好,在之前分录的基础上,调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 1 贷:应收账款 1 答
老师,有个员工个税,2024年1-12月都没超过额度,不需 问
你好,因为他的累计扣除费用是6万,符合6万这个政策。去年1~12月份都在这个企业上班,只有一处工资。去年累计收入在6万以内,他次年每个月累计扣除费用都是6万,不用五千五千的增加了。 答
针对无票收入,小规模酒店,携程上打过来的款,我们不 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 答
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我们老板是修办公楼的,挂靠在其他公司的,我们只提供成本发票,如人工工资这块是造工资表计入人工成本。如另外每月给零工再造车补200,话补200,餐补300,让他们签字领取,这三样补贴合不合并交个税?
答: 原则上是需要并入工作所得计算个税的
老师,公司建的办公楼,没有成本发票,但楼已经开始使用,能不能按造价先计提折旧?
答: 你好 可以按这个折旧
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们租赁办公楼付租金时把要出租的部分进入了其他业务成本。开完出租办公楼的发票后如何做呢
答: 您好,借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税
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唐凤莉 追问
2019-10-22 09:49
轶尘老师 解答
2019-10-22 09:52