老师,我们是建筑公司,之前开出发票收到的工程款有一部分是承兑汇票,当时老板自己把承兑汇票拿去用了,之前的会计也没有入账,我接手后发现公司有几千万的应收账款平不了,我应该怎么处理啊?
芳芳
于2019-10-22 12:03 发布 1015次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借应收账款贷应收账款
借其他应收款-老板贷应收账款
2019-10-22 12:40:50
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同学你好
借应收票据
贷应收账款
2022-04-07 11:16:07
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同学你好
借应收票据
贷应收账款
这样
2022-04-07 11:25:21
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可以用复印件入账
账务处理也正确
你真棒
2020-02-23 18:50:07
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亲爱的学员,您好。这个属于票据贴现。借银行存款150 财务费用10 贷应收票据160
2022-02-10 15:44:54
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