送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-22 13:27

你好 那你们是支付对方马上就开票给你们吗  那你们支付做 借预付账款贷银行存款 按月分摊 借管理费用租赁费贷预付账款

王飞飞 追问

2019-10-22 13:34

他们开发票的当天我们给客户付业务付六个月的租赁费,我想问付六个月的租赁费(发票已开)挂什么科目,然后我们每月进行摊销

meizi老师 解答

2019-10-22 13:35

你好  走借预付账款贷银行存款 先做提前支付的分录 然后每月分摊  借管理费用租赁费贷预付账款

王飞飞 追问

2019-10-22 13:59

 你好,老师,有发票也能挂预付账款这个科目吗?然后每月进行摊销?

meizi老师 解答

2019-10-22 13:59

你好 你要分摊的话  可以走下预付账款  因为你是一次性支付6个月的租赁费

王飞飞 追问

2019-10-22 14:21

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2019-10-22 14:22

不客气 帮到你就好

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你好 那你们是支付对方马上就开票给你们吗 那你们支付做 借预付账款贷银行存款 按月分摊 借管理费用租赁费贷预付账款
2019-10-22 13:27:24
支付的税费入“待摊费用”科目 没有这个科目了,
2019-12-30 10:35:43
您好,那就把去年的调整过来,记入以前年度损益调整科目,对应的记入长期待摊费用科目即可。
2017-04-02 15:51:12
你好,现在没有待摊费用科目,需要把待摊费用换成长期待摊费用科目核算才是的
2019-03-11 17:41:49
你好 没有看到这样的科目
2020-02-10 09:50:53
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