老师,我公司销售额很低,进项税额一直大于销项税额,一直存在留抵税额,账面上的留抵税额比申报表的留抵税额多了280元税控盘服务费的全额抵扣额,在申报的时候,我填了表四,其他未填。是不是增值税主表上的留抵税额加上表四的留抵税额 才等于主表上的留抵税额啊? 或者怎么做到账上的留抵税额与主表上的留抵税额相等
刘静
于2019-10-22 16:32 发布 2050次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-22 16:49
这个没有实际抵减,这是这样的
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这个没有实际抵减,这是这样的
2019-10-22 16:49:15
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您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32
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先不抵减,需要交增值税时候再抵减。
2018-10-11 17:07:05
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同学你好
这个分录不对
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-02-20 09:02:20
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你好,嗯嗯,是的,是这样计算的呢
2019-03-30 16:10:33
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