老师你好,请问下公司买的设计备,3月份支付的,4、5月份开的发票,8月份改为一般纳税人还有8月份专票才认证,3月份支付时我该如何写分录?
学徒
于2019-10-22 18:24 发布 598次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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是的,红字冲回错误分录,有发票的可以勾选抵扣
2022-01-07 10:52:22
借固定资产
借应交税费-应交增值税-进项税
贷应付账款
2019-12-16 22:18:39
如果做只能做福利费,借:管理费用~福利费 贷:应付职工薪酬 ,还要与工资合并申报个税
2016-09-13 20:57:13
你好,这个是代收代付的业务。
2021-10-14 10:33:42
你们自己开了发票吗?
2020-04-21 10:16:34
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