老师你好,公司买的设计备,3月份支付的,4、5月份开的发票,8月份改为一般纳税人还有8月份专票才认证,3月份支付时我该如何写分录?8月份才使用的
学徒
于2019-10-22 18:55 发布 509次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
直接做分录红冲销售收入的金额就是
2023-08-10 10:30:00
您好
做相同的红字分录就好了
然后再根据重新开的再写一笔蓝字分录
2021-12-22 14:58:47
你好 你们实际业务是购进商品 和运费发生的业务 是吗
2020-01-08 16:55:03
销售时确认收入 应收账款
转账时,冲减应收账款 多出来的部分计入营业外收入
2019-12-12 16:33:59
你好,同学。
你是按实际购入 时计固定资产,收到发票有差额再作调整
2019-10-22 19:13:30
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