送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-10-23 08:01

你好,现在不需要计提,发生了福利费再计提
借:管理费用-职工福利费
贷:应付职工薪酬

坚持-成功 追问

2019-10-23 18:54

老师我先计提了,因为没有那吗多费用了年底怎么处置啊?

月月老师 解答

2019-10-23 19:47

你好,年底没有发放的部分需要冲回。

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相关问题讨论
同学你好 补计提就可以了
2022-08-16 17:35:12
对的呀,比这里的账务处理没问题,正确的。
2021-02-14 11:17:04
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-职工福利费
2015-11-24 19:19:10
您好,第一个就是计提分配的分录,第二个是实际支付的,您这两个分录放在一起是完整的对的
2020-06-11 13:05:48
你好,现在不需要计提了,按照实际发生的计入福利费。
2019-08-28 14:44:48
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