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坚持-成功
于2019-10-22 23:56 发布 1058次浏览
月月老师
职称: 中级会计师
2019-10-23 08:01
你好,现在不需要计提,发生了福利费再计提借:管理费用-职工福利费贷:应付职工薪酬
坚持-成功 追问
2019-10-23 18:54
老师我先计提了,因为没有那吗多费用了年底怎么处置啊?
月月老师 解答
2019-10-23 19:47
你好,年底没有发放的部分需要冲回。
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月月老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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坚持-成功 追问
2019-10-23 18:54
月月老师 解答
2019-10-23 19:47