送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-03-21 18:44

借;应收账款   (10箱) 贷;主营业务收入    应交税费-应交增值税
借;银行存款     贷;应收账款(5箱)

上传图片  
相关问题讨论
需要视同销售,做销售费用 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-07-24 11:12:57
收到零售销售款85元的会计分录怎么写
2015-12-08 11:55:14
你好,收到的维修费做收入,支付的维修费做成本
2016-12-23 13:30:48
你好,收到的维修费做收入,支付的维修费做成本
2016-12-23 13:30:42
您好,收到车款时,借;现金或者银行存款,贷:预收账款。收到车的发票,借;固定资产,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金或者银行存款。等过户时,借:预收账款,贷:固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。同时进行固定资产清理,借:固定资产清理,累计折旧,贷;固定资产。然后再根据固定资产清理科目余额转入营业外收支科目。
2017-06-27 10:31:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...