老师,你好,清理账款的时候发现22和23年付款的时候 问
同学您好 100多万都是汇兑差异吗 如果是的话可以转到财务费用-汇兑差异 或者调整以前年度损益调整 答
老师 请问 我们2023年有一张专用发票 房租费 问
你好,你当时没有入账的话,现在是借,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 答
请问一下房地产企业,现在是在预售阶段,所有预售证 问
你好,可以的,可以开。 答
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入什么会计 问
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入,制造费用-劳保费 答
独立核算的分公司需要缴纳工会经费吗 问
那这个税种认定有工资的需要。 答

公司全额承担员工社保怎么做账?工资薪金申报填写时是否需要填写社保数据?
答: 你好 单位部分计提 借管理费用-单位部分贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬-单位部分 营业外支出-个人部分社保 贷银行存款 需要填写个人部分的
老师,请教一下,这个月社保申报时,公司部分有降费栏,全额抵减公司应交,那么我做账的时候怎么处理,先提再减,还是直接不做进去?
答: 你好,可直接按实际缴纳的金额做账。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司帮员工全额交社保,就是个人部份公司也帮员工交了,账务怎么处理?(社保怎么做账,工资怎么做账)
答: 两种做法, 假设个人负担的社保是100 企业负担的社保是300,实际发给个人3000 一种是工资表3100 个人社保100 实际发到手3000 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资3100 借应付职工薪酬,工资3100 贷,银行存款3000, 其他应付款个人负担的社保100 借管理费用社保300 贷应付职工薪酬社保300 借应付职工薪酬,社保300, 其他应付款个人负担的社保100 贷银行存款。


我们都是工具人 追问
2019-10-23 10:46
meizi老师 解答
2019-10-23 10:57