送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-23 10:58

付款时,做
借:预付账款
        贷:银行存款等
当月暂估水电费入账
借:管理费用等--水电费
       贷:应付账款--暂估应付款
等次月实际取得发票后,先将暂估分录红冲,然后根据发票的实际金额再做账
借:管理费用等--水电费
      贷:预付账款

等风来 追问

2019-10-23 11:04

谢谢老师

张艳老师 解答

2019-10-23 11:06

不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!

等风来 追问

2019-10-23 11:35

1我们现在筹建期,又执行小企业会计准则,水电费是施工发生的,我都是实际扣款的时候才做,没关系吧,目前业务少,除了在建工程就是开办费
2还有城镇土地使用税,我们一直没交,总监让年底在报,那么我年底12月计提吗?年底打算转经营期,经营期的标准是不是我们这边开票?主要没经营,今年收到一笔扶持金,为了年底汇算企业所得税抵扣,计题的土地使用税,5月前实际缴纳,当年的企业所得税汇算请缴可以递减吗?

张艳老师 解答

2019-10-23 11:37

如果您最初的问题已经解决,请您及时给予评价。如果您有另外的新问题,建议您重新提问。因为单独进行提问,会方便其他同学查询同类问题,感谢您的理解!!

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