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TST敏子
于2019-10-23 14:59 发布 583次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-10-23 14:59
你好 你罚款的钱之前挂了其他应收款的话 你现在发放工资做 借应付职工薪酬 贷其他应收款 银行存款等
TST敏子 追问
2019-10-23 15:00
老师之前没挂其他应收,那我咋做
meizi老师 解答
2019-10-23 15:01
你好 先补挂 你做借其他应收款 贷营业外收入-罚款 然后做 借应付职工薪酬 贷其他应收款 银行存款等
2019-10-23 15:04
老师就得补挂,不补没法入账
2019-10-23 15:05
是的 需要补挂的 不然就平不了
2019-10-23 15:09
老师还有员工的工装押金、工装返款,能做在一张凭证上吗?
2019-10-23 15:10
你好 你最好分开来做 体现明细
2019-10-23 15:26
老师你看看我这样做分录对不对
2019-10-23 15:29
你好 是的 你在工资里面扣除的话 正确的
2019-10-23 15:30
谢谢老师
2019-10-23 15:42
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-10-23 15:00
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