老师你好:如果9月认证的进项发票是否一定在9月所属期申报了?打个比方说:9月认证的进项发票,可以在所属期12月增值税申报表附表二填写了?
山一一陌生
于2019-10-23 16:44 发布 849次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-23 16:46
你认证了,就要在9月填写的
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你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
要收工填主表,附表四数据不能带到主表
2021-08-12 18:03:53
你好,你们享受税收优惠政策吗
2022-02-17 16:40:32
你认证了,就要在9月填写的
2019-10-23 16:46:41
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