如果当月月底开给付款方的发票,次月才开始使用此款项目,到项目结束时才把材料票提供回来,可以进行专票抵扣吗?所有付款发票全部开给甲方了,但是材料票到年底才提供回来,是否可以进行抵扣?
背后的含羞草
于2019-10-23 21:09 发布 514次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,这个可以抵扣的呢
2019-10-23 21:10:06

你是6月开票,6月取得的进项税都可以抵扣的
2020-06-02 15:25:59

你好!真实业务是可以抵扣的
2019-08-23 04:41:24

您好,跨月结算是正常的,在整体业务是合规即可,无需考虑某月情况。
2020-06-18 10:34:22

你好同学,12月份开的增值税发票,只能在12月份抵扣销项增值税。如果是在11月份开具,就可以抵扣11月份的了
2019-12-02 06:36:21
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