送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-24 10:03

支付时,借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 然后 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费

847456771 追问

2019-10-24 12:15

请问可以不走福利费吗

meizi老师 解答

2019-10-24 13:15

你好 需要走福利费来核算的

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