送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-10-24 16:44

您好!你是说,你有一些进项发票没有认证,没认证的部分计入什么科目是吗

JC 追问

2019-10-24 17:05

你好 八月和九月做的账 我在九月认证了一部分  想问这块怎么提现 今天我直接把认证的金额和九月账上的金额差异这样做账:计入了借应交税金_进项税 贷方其他应收款_ 待抵扣增值税 请问这样做是否正确 若不是 应如何处理

宋生老师 解答

2019-10-24 17:13

你好!正常的是借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待认证进项税

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相关问题讨论
您好!你是说,你有一些进项发票没有认证,没认证的部分计入什么科目是吗
2019-10-24 16:44:04
您好,是不需要计入的
2021-10-19 08:24:44
同学 你好 是的 你的说法正确
2020-11-24 10:59:08
你好!这个发票你认证过了吗?
2017-12-01 16:24:50
计入管理费用——职工教育经费,这个可以抵扣进项税
2019-05-08 17:48:14
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